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內(nèi)部審計(jì)評(píng)估-南京審計(jì)評(píng)估-九灜 減輕企業(yè)稅負(fù)

合法性評(píng)價(jià)。是指對(duì)被審計(jì)單位的財(cái)政收支、財(cái)務(wù)收支是否符合相關(guān)法律、法規(guī)規(guī)章和其他規(guī)范性文件,審計(jì)評(píng)估收費(fèi),是否遵守了有關(guān)的財(cái)經(jīng)法規(guī)。如評(píng)價(jià)基本合法,應(yīng)指出存在的個(gè)別重要的違規(guī)行為,可指出該行為與何種財(cái)經(jīng)法規(guī)不符,做到有理有據(jù);如評(píng)價(jià)不合法,應(yīng)指出存在的嚴(yán)重違規(guī)行為,同樣指出該行為與何財(cái)經(jīng)法規(guī)不符,并舉出違規(guī)的事例予以證明,做到有理有據(jù)。
審計(jì)的報(bào)表截止日與資產(chǎn)評(píng)估的基準(zhǔn)日宜采用同一時(shí)點(diǎn),這樣,被審計(jì)、評(píng)估單位某日的資產(chǎn)與負(fù)債可以成為審計(jì)與評(píng)估統(tǒng)一的對(duì)象,南京審計(jì)評(píng)估,便于進(jìn)行協(xié)作。內(nèi)部審計(jì)作為風(fēng)險(xiǎn)管控的第三道防線,能夠?qū)镜臉I(yè)務(wù)活動(dòng)、內(nèi)部控制和風(fēng)險(xiǎn)管理的有效性、適當(dāng)性提出相關(guān)意見和改進(jìn)建議,根據(jù)我國現(xiàn)行資產(chǎn)評(píng)估法規(guī)要求,流動(dòng)資產(chǎn)及企業(yè)負(fù)債也被納入企業(yè)價(jià)值評(píng)估范圍之內(nèi),而流動(dòng)和負(fù)債的評(píng)估有相當(dāng)部分可借鑒審計(jì)的方法進(jìn)行。
審計(jì)評(píng)估資產(chǎn)類存在的問題,存貨。一是會(huì)計(jì)師發(fā)現(xiàn)了被審計(jì)單位計(jì)提存貨跌價(jià)準(zhǔn)備的會(huì)計(jì)估計(jì)發(fā)生變更,但未執(zhí)行相關(guān)審計(jì)程序。民間審計(jì)*于任何部門?,F(xiàn)代企業(yè)制度使得企業(yè)的所有權(quán)和經(jīng)營權(quán)(經(jīng)理)是分離的。股東為了掌握經(jīng)理經(jīng)營的狀況就需要有外人來查賬。審計(jì)分為三類:審計(jì)、民間審計(jì)(注冊(cè)會(huì)計(jì)師審計(jì))、內(nèi)部審計(jì)。審計(jì)是的一個(gè)部門,審計(jì)署(局)。審計(jì)主要針對(duì)國有資產(chǎn)。
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